Campo | Descripción |
Datos de Facturación | Si es una corrección por importe/monto no se modifica este campo |
Tipo de Documento | Elegir el tipo que aplique: Nota de Crédito Electrónica |
Tipo de Referencia para NC o ND | Seleccionar Corrige Monto y presionar el botón Cargos de Referencia. Capturar la información que muestra el CFDI al que se le está emitiendo la nota de crédito. |
Notas | Ingresar información si corresponde |