Para emitir Notas de Crédito al CFDI para corregir monto o anular; en Front realizar los siguientes pasos:

Se sugiere realizar la búsqueda por “Fecha Factura”
En la ventana de Cuentas Emitidas, presionar en icono de EDITAR de la habitación o folio de varios al cual se emitirá la Nota de Crédito.
En la ventana DESGLOSE DE FACTURA, capturar la información en los siguientes campos:
Campo | Descipción |
Tipo de Documento | Elegir Nota de Crédito |
Tipo de Referencia para NC o ND | Según corresponda, seleccionar: - Anula: Se considera el total del importe para cancelar o anular CFDI.
- Corrige Monto: Se considera el importe que se indica.
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Hacer clic en el botón Genera Documento Electrónico