Cierre Mensual Cuentas por Pagar

Cierre Mensual Cuentas por Pagar

Acciones previas al cierre de módulo Cuentas por Pagar


Antes de realizar el cierre del módulo Cuentas por Pagar se sugiere:
Revise que no exista ningún movimiento pendiente de ingresar del periodo a cerrar (facturas, movimientos sobre facturas, etc), ya que, cerrado el modulo no se podrá realizar ningún movimiento con fecha del periodo cerrado (no debe estar emitida la póliza del día en el que se realice los movimientos).
Genere los asientos contables del periodo a cerrar en Administración→Contabilidad General→Genera Asiento Contable Movimientos Directos CxP.
Emita un Balance de Cuentas por Pagar en Administración→Cuentas por Pagar→Reportes→Balance General de Cuentas por Pagar y compare con auxiliares contables de la Balanza de Comprobación y saldos, idealmente deben coincidir los saldos o realizar la conciliación de los mismos.
El sistema permite imprimir y capturar operaciones del mes posterior al mes abierto.

Cierre Periodo


Para realizar el cierre del módulo de Cuentas por Pagar, siga los siguientes pasos:
Ingrese a Administración→Cuentas por Pagar→Cierre Mensual Cuentas por Pagar.
Presione el botón Cerrar Mes Actual MM-AAAA que muestra el mes abierto en el sistema.
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